中铁十四局集团房桥有限公司成都分公司辅材n
发布时间:5322-11-19 17:00:39 来源:招标 阅读:次
******************司******司
******文件
******编号:FQCD-WZXJ-***-***-03
一、采购条件
************************司需用一批辅材,******资金已落实,已具备采购条件。******采购。
二、采购内容
序号 | 名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 备注 |
1 | 清洗机泵头 | 全铜 | 个 | 1 | |
2 | 振动棒 | 50-6M | 条 | 3 | |
3 | 风炮 | 3|4FB-*** | 台 | 2 | |
4 | 钢丝球 | 6cm | 个 | *** | |
5 | 扎丝 | ***mm | 件 | 20 | |
6 | 分体式千斤顶 | 20T | 台 | 1 | |
7 | 减压阀 | 丝扣40 | 套 | 1 | |
8 | 立德粉 | 50kg | 包 | 25 | |
9 | ***胶水 | 30kg | 包 | 10 | |
10 | 扁平吊装带 | 10T4M | 条 | 30 | |
11 | 浸塑水带 | ****20米 | 圈 | 5 | |
12 | 盖板气囊 | 双层 | 条 | 2 | |
13 | 防堵剂 | ***克 | 瓶 | 30 | |
14 | 松下***导电咀8.8 | 1.2 | 支 | *** | |
15 | 松下***A保护咀 | A2 | 个 | *** | |
16 | ****** | 5.5米 | 根 | 10 | |
17 | 交流接触器 | LC1R95M5N | 个 | 1 | |
18 | 彩条布 | 1.5米 | 床 | 2 | |
19 | 减压阀 | 03K | 个 | 1 | |
20 | 发泡王手套 | L*** | 双 | 96 | |
21 | 铁锹 | 2# | 把 | 24 | |
22 | 塑料抹子 | 30cm | 个 | 20 | |
23 | 洗洁精 | 25L | 桶 | 3 | |
24 | 平板拖把 | 60cm | 个 | 20 | |
25 | 抽油枪 | 24V | 套 | 1 | |
26 | 黄油 | 1*30支 | 件 | 1 | |
27 | 电镐钎子 | ***mm | 支 | 20 | |
28 | 海绵 | 5cm厚 | 张 | 4 | |
29 | 电工胶带 | 3M | 圈 | 30 | |
30 | LED头灯 | ***W | 个 | 3 | |
31 | 铁黑粉 | 20kg | 包 | 20 | |
32 | 内六角扳手组套 | 9件套 | 套 | 2 | |
33 | 传动带 | ***mm****mm厚 | 米 | 5 | |
34 | 电解点压力表 | YXC-*** | 支 | 1 | |
35 | 调压阀 | QTY-40 | 只 | 2 | |
36 | 砂纸 | ***# | 张 | *** | |
37 | 砂纸 | ***# | 张 | *** | |
38 | 砂纸 | ***# | 张 | *** | |
39 | 球阀 | DN40 | 个 | 2 | |
40 | 橡胶雨鞋 | 橡胶 | 双 | 3 | |
41 | 焊工手套 | 牛皮 | 双 | 3 | |
42 | 开口扳手 | 10件套 | 套 | 1 | |
43 | 两用扳手 | 8---24 | 套 | 1 | |
44 | 机用丝锥 | M52*1.5 | 套 | 1 | |
45 | 斧头 | 35mm长 | 把 | 2 | |
46 | ****** | 22*4米 | 条 | 1 | |
47 | 气动扳手 | 3|4|1寸 | 把 | 1 | |
48 | 风炮套筒 | 30mm | 个 | 1 | |
49 | 气动枪油 | ***ml | 瓶 | 2 | |
50 | 牛郎星胶片手套 | NL-*** | 双 | *** | |
51 | 电池 | 5# | 粒 | *** | |
52 | 熔断器 | 10*38|2A | 个 | 10 | |
53 | PTC50修补粉 | 32kg | 件 | 10 | |
54 | PT修补粉 | 24kg | 件 | 10 |
备注:******划数量,结算数量以实际验收数量为准。
三、******人资格审查及要求
1.******采购资格审查采用资格后审的方式。
2.************************表(此项按实际要求进行增减):
(1)******章的营业执照;
(2)******表;
3. ******要求(根据实际要求填写)
(1)以银行转账、承兑汇票、******银信方式结算
(2)结算金额=实收数量*******
实收数量以采购人验收合格的数量为准,以双方经办人签字确认的验收单为依据,不合格物资结算予以扣除。
(3)结算时间
每月16日根据双方签认的对账单开具增值税专用发票,经采购人验收合格后,根据采购人资金情况支付货款。
四、******文件的获取
1.******文件获取截止时间为:***年11月21日12时00分。
2.******人,************云采平台(www.crccep.com)******员。************云采平台(www.crccep.com)******员系统,******的物资进行网上报名、******文件(报名及注册流程:详见电子交易平台-******心-供应商操作手册),未按规定从电子交易平台下载采购文件的,******文件。
五、******文件的递交
1.******文件递交截止时间为:***年11月23日19时00分。
2.************文件。线上递交地址为:******云采平台(www.crccep.com),************************文件的上传。************文件传输的,******文件。
六、******揭示
1.******揭示时间:***年11月23日23时00分。
2.************截止日期前登录******云采平台(www.crccep.com)******,具体操作规程见《供应商操作手册》,******************文件无法在规定的截止时间上传的,******人自行负责。
七、评审
******通过资格审查、************人进行评审,******评审报告确定成交人。
评审小组:******理领导小组成员
监督人:
八、******告的媒介
1.******公告在******云采平台(www.crccep.com)上发布;
2.******安排如有变化,采购人将通过以上平台发布通知。
九、采购人信息及联系方式
采购人:
地 址:
联 系 人:
联系电话:
邮 箱:
十、******人文件格式
1、营业执照
******章的营业执照;
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